• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Barmanské potreby 575,05 s DPH 26.08.2020 GASTROZONE, spol. s.r.o. Súkromná spojená škola EDURAM Ing. Ladislav Maturkanič riaditeľ školy 14.09.2020
    Zmluva Vibračný stôl a formy 949,55 s DPH 31.08.2020 Vinci Group s.r.o. Súkromná spojená škola EDURAM Ing. Ladislav Maturkanič riaditeľ školy 14.09.2020
    Zmluva Kreatívne potreby 2 764,54 s DPH 03.09.2020 Jitka Nováková - FORTUNA Súkromná spojená škola EDURAM Ing. Ladislav Maturkanič riaditeľ školy 14.09.2020
    Zmluva Resuscitačná figurína 350,00 s DPH 07.09.2020 Ing. Juraj Halama-Učebné Pomôcky SLOVAKIA Súkromná spojená škola EDURAM Ing. Ladislav Maturkanič riaditeľ školy 14.09.2020
    Faktúra 447/2020 Resuscitačná figurína 350,00 s DPH 14.09.2020 Ing. Juraj Halma Učebné pomôcky SLOVAKIA 21.09.2020
    Faktúra 20202104412 Barmanské potreby 479,21 s DPH 27923 17.09.2020 GASTROZONE, spol. s r.o. 21.09.2020
    Faktúra FV20200560 Kancelársky papier 227,25 s DPH 21.09.2020 Jenčík Peter SooF 28.09.2020
    Faktúra 398000117 Športové potreby 727,07 s DPH 212271 22.09.2020 MASTER SPORT 28.09.2020
    Faktúra 1020201997 Modelárske potreby 338,91 s DPH 24.09.2020 TRADE AZ, s.r.o. 28.09.2020
    Faktúra FV20200551 Kancelárske potreby 2 348.80 s DPH 25.09.2020 Jenčík Peter SooF 28.09.2020
    Faktúra 20069 Vibračný stôl 949,57 s DPH mail-12.9.2020 29.09.2020 Vinci Group s.r.o. 02.10.2020
    Faktúra FV2020081 Elektro 972,90 s DPH 30.09.2020 Slovpol Krompachy spol. s r.o. 02.10.2020
    Faktúra 20014098 Elektro 1 476.13 s DPH 01.10.2020 ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. 05.10.2020
    Faktúra 2000216203 Farby - laky 790,10 s DPH 01.10.2020 Stavebniny DEK s.r.o. 05.10.2020
    Faktúra 205206 Skleník 379,05 s DPH 05.10.2020 Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 09.10.2020
    Faktúra 205395 Substrát, motyčka, lopatka, truhlík, miniparenisko 54,12 s DPH 08.10.2020 Tehelňa STOVA, spol. s r.o. 12.10.2020
    Faktúra FV200560 Hobby potreby 5 023.52 s DPH 08.10.2020 SIMA plus Krompachy, s.r.o. 12.10.2020
    Faktúra FZ201500683 Kreatívne potreby 2 764.53 s DPH 12.10.2020 Jitka Nováková-Fortuna 16.10.2020
    Faktúra FV201500683 Kreatívne potreby 0,00 s DPH 12.10.2020 Jitka Nováková-Fortuna 16.10.2020
    Faktúra FV200817 Domáce potreby 1 601.40 s DPH 12.10.2020 Nezábudka, s.r.o. 16.10.2020
    << | 1 | 2 | >> zobrazené záznamy: 1-20/28