| 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Vibračný stôl a formy													
											 | 
									
										
												949,55											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.08.2020											 | 
									
										
												Vinci Group s.r.o.											 | 
									
										
												Súkromná spojená škola EDURAM											 | 
									
										
												Ing. Ladislav Maturkanič											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												14.09.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20069													
											 | 
									
													
										
												Vibračný stôl													
											 | 
									
										
												949,57											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												mail-12.9.2020													
											 | 
									
										
												29.09.2020											 | 
									
										
												Vinci Group s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												205206													
											 | 
									
													
										
												Skleník													
											 | 
									
										
												379,05											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												05.10.2020											 | 
									
										
												Tehelňa STOVA, spol. s r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												09.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												205395													
											 | 
									
													
										
												Substrát, motyčka, lopatka, truhlík, miniparenisko													
											 | 
									
										
												54,12											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.10.2020											 | 
									
										
												Tehelňa STOVA, spol. s r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1020201997													
											 | 
									
													
										
												Modelárske potreby													
											 | 
									
										
												338,91											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												24.09.2020											 | 
									
										
												TRADE AZ, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.09.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2000216203													
											 | 
									
													
										
												Farby - laky													
											 | 
									
										
												790,10											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												01.10.2020											 | 
									
										
												Stavebniny DEK s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												05.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV2020081													
											 | 
									
													
										
												Elektro													
											 | 
									
										
												972,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												30.09.2020											 | 
									
										
												Slovpol Krompachy spol. s r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												02.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												6/2021													
											 | 
									
													
										
												Darovacia zmluva													
											 | 
									
										
												250,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												15.02.2021											 | 
									
										
												Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu											 | 
									
										
												Súkromná spojená škola EDURAM											 | 
									
										
												Ing. Ladislav Maturkanič											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												01.03.2021											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV200560													
											 | 
									
													
										
												Hobby potreby													
											 | 
									
										
												5 023.52											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.10.2020											 | 
									
										
												SIMA plus Krompachy, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												12.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV200720													
											 | 
									
													
										
												Elektro													
											 | 
									
										
												12 334.90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												11.12.2020											 | 
									
										
												SIMA plus Krompachy, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												14.12.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Domáce potreby													
											 | 
									
										
												1 601.40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.10.2020											 | 
									
										
												Nezábudka, s.r.o.											 | 
									
										
												Súkromná spojená škola EDURAM											 | 
									
										
												Ing. Ladislav Maturkanič											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												14.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV200817													
											 | 
									
													
										
												Domáce potreby													
											 | 
									
										
												1 601.40											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.10.2020											 | 
									
										
												Nezábudka, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1158332913													
											 | 
									
													
										
												Knihy a puzzle													
											 | 
									
										
												1 023.16											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												115833291													
											 | 
									
										
												02.12.2020											 | 
									
										
												Martinus, s.r.o.											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												08.12.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2020197													
											 | 
									
													
										
												Reklamné predmety													
											 | 
									
										
												826,32											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												2020280													
											 | 
									
										
												04.12.2020											 | 
									
										
												MOON-reklamné štúdio-Lukáč Martin											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												07.12.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												321100080													
											 | 
									
													
										
												Športové potreby													
											 | 
									
										
												0,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												212271													
											 | 
									
										
												23.02.2021											 | 
									
										
												MASTER SPORT											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												26.02.2021											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												398000117													
											 | 
									
													
										
												Športové potreby													
											 | 
									
										
												727,07											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
												212271													
											 | 
									
										
												22.09.2020											 | 
									
										
												MASTER SPORT											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.09.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FZ201500683													
											 | 
									
													
										
												Kreatívne potreby													
											 | 
									
										
												2 764.53											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.10.2020											 | 
									
										
												Jitka Nováková-Fortuna											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV201500683													
											 | 
									
													
										
												Kreatívne potreby													
											 | 
									
										
												0,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.10.2020											 | 
									
										
												Jitka Nováková-Fortuna											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												16.10.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
													
										
												Kreatívne potreby													
											 | 
									
										
												2 764,54											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												03.09.2020											 | 
									
										
												Jitka Nováková - FORTUNA											 | 
									
										
												Súkromná spojená škola EDURAM											 | 
									
										
												Ing. Ladislav Maturkanič											 | 
									
										
												riaditeľ školy											 | 
									
										
												14.09.2020											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												FV20200551													
											 | 
									
													
										
												Kancelárske potreby													
											 | 
									
										
												2 348.80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												25.09.2020											 | 
									
										
												Jenčík Peter SooF											 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
																							 | 
									
										
												28.09.2020											 |